Informe final del Ejercicio Profesional Supervisado, realizado en la Empresa Efiforest, S.A. ubicada en el municipio de San Agustín Acasaguastlán, Departamento de el Progreso/ Edwin Ottoniel García Quej Impreso
Tipo de material:
TextoIdioma: SPA Cobán, Alta Verapaz: Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario del Norte, Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría. 2021Descripción: 61 p.: Ilustraciones, gráficas. 28 cm; PDFTipo de contenido: - Texto
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TESIS
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| BIBLIOTECA- CUNOR -JOSÉ LUIS GONZALES ROSALES Colección tesis | tesis | TCPA 092 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | TCPA 092 |
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Tesis de grado Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría. Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario del Norte, Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría. 2021 TCPA 92
La Universidad de San Carlos de Guatemala, es una institución autónoma que brinda
educación superior a la población en general con el propósito de contribuir al desarrollo
económico, político, social, cultural y científica al pueblo de Guatemala a través de sus
distintas unidades académicas denominados centros universitarios.
Por lo tanto, el Centro Universitario del Norte (CUNOR), ubicado en el municipio de
Cobán, departamento de Alta Verapaz, a través de su modalidad de Ejercicio Profesional
Supervisado con el propósito de introducir al estudiante de la carrera de Contaduría Pública
y Auditoría a confrontar sus conocimientos técnicos y teóricos adquiridos durante su
proceso de formación académica aplicándolas en una empresa del sector económico dentro
de los alrededores de la región, como requisito previo a optar por título profesional de
Contador Público y Auditor.
Con el fin de aportar a solucionar las diferentes problemáticas y retribuir a los aportes que
realizan los distintos sectores de la economía nacional a través de las diferentes empresas.
El presente Ejercicio Profesional Supervisado se llevó a cabo en una empresa de actividad
industrial denominado Efiforest, Sociedad Anónima como unidad de práctica.
Durante la fase de diagnóstico se efectuó un análisis sobre la estructura organizacional y
ambiente de control interno de la unidad, cuyo propósito fue identificar y jerarquizar las
situaciones que se consideran de mayor relevancia y que causan deficiencias en la
optimización y aprovechamiento de los recursos que la unidad administra. Posteriormente
se realizó una etapa de planificación de trabajo que consistió en establecer objetivos,
alcances e identificación de las actividades a desarrollar durante el proceso de ejecución.
Derivado de las situaciones encontrados se establece desarrollar una serie de actividades
que beneficiarían a los intereses de la administración por lo que se propone realizar una
auditoría fiscal preventiva correspondiente a los años 2014 y 2017; la actualización de los
libros de inventarios y estados financieros de los años 2014 al 2018 y la elaboración de
manual de normas, políticas y procedimientos contables. Por lo que logró concluir y
entregar las actividades correspondientes a la administración de la unidad.
Finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones en cada uno de las
actividades, por lo que se deduce que es responsabilidad absoluta de la administración
implementarlos, considerar las acciones y medidas óptimas en cada uno de los hallazgos y
fortalecer deficiencias de control interno determinados a efectos de acrecentar sus
operaciones y aprovechamiento de sus recursos.